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desplamiento de peridos MM

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  • desplamiento de peridos MM

    hola amigos, quisiera su apoyo para saber como hago o que pasos debo seguir para regresar un periodo en MM, actualmente se tienen los periodos 03/2011 y 04/2011, pero se quiere contabilizar un documento de compras en el periodo 02/2011, pero SAP da un mensaje que solo los periodos 03 y 04/2011 estan permitidos, alguien sabe como hacerle para regresar o que se puede utilizar el periodo 02/2011 en este caso

  • #2
    Hola

    Si estas en un ambiente no productivo puedes modificar los periodos abiertos directamente tabla MARV

    Se hace con debugg desde la SE16 o con se16n con el comando &sap_edit (busca un poco en google)

    Espero te ayude en algo.

    Saludos

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    • #3
      Por norma los periodos MM no se pueden retroceder, son mucho más estáticos que los FI.

      La opción de pvalencia puede ser válida pero no deberían modificarse las tablas de sistema directamente.

      Saludos
      "Soy el señor Lobo, arreglo problemas"
      http://sapymas.blogspot.com/

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      • #4
        hola

        Para MM, solo necesitas usar la opción de desplazar los periodos al inicio de cada mes en MMPV para que queden abierto los periodos anteriores, si lo hiciste de este modo y aun asi te sale el mensaje posiblemente sea que no esta abierto el periodo contable desde la transaccion S_ALR_87003642

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        • #5
          TAL VEZ EN LA MMRV o MMPV

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          • #6
            Hola,

            Para desplazar el periodo hacia atrás hay que usar la transacción MMPI. Es como la MMPV pero pon el periodo que sea, en tu caso 02.2011 y lo desplaza a ese mes. Ahora, ten en cuenta que luego para llegar al periodo actual hay que desplazar periodos hacia delante. Esto implica que vas a machacar los registros de las tablas de históricos... MARDH, MARCH, MBEWH...etc, con lo que te vas los vas a cepillar.
            De todos modos al ejecuatarla por primera vez te remite a una nota que hay que leer y meter un parámetro de usuario para que SAP se asegure de que sabes y eres responsable del "destgrozo" que vas a realizar.

            Mi consejo... no lo hagas. Que se contabilice con fecha de documento la que sea y de contabilización 01.03.2011. Además el IVAd e 02.2011 ya lo tendrán declarado y vas a liarla parda.

            SAlu2

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